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第一部分:水利厅幼儿园概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
第二部分:水利厅幼儿园2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:水利厅幼儿园2026年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
第一部分:水利厅幼儿园概况
一、单位主要职能
根据《关于自治区水利厅所属事业单位清理规范意见的通知》(桂编〔2013〕90号)、《自治区党委编办关于调整自治区水利厅所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复﹝2019﹞77号),广西壮族自治区水利厅幼儿园主要职能为:开展学前幼儿的保育教育工作。
二、机构设置情况
水利厅幼儿园内设5个科室,包括办公室、财务室、总务室、教学组、后勤组。
第二部分:水利厅幼儿园2026年单位预算说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
水利厅幼儿园2026年总收入1180.46万元,总支出1180.46万元。总收支同比增加242.75万元,增长25.89%。主要原因:一是增加了事业单位用房维修维护费项目,用于排除消防安全隐患保障师生安全;二是提前下达学生资助补助经费,提升幼儿园保育教育质量。
二、单位预算收入总体情况说明
2026年总收入预算1180.46万元,同比增加242.75万元,增长25.89%。其中:
(一)一般公共预算拨款1173.44万元,占总收入的99.41%,同比增加243.53万元,增长26.19%。主要原因:增加了事业单位用房维修维护费项目及学生资助补助经费。
(二)纳入预算管理的单位资金收入7.02万元,占总收入的0.59%,同比减少0.78万元,下降10%。减少主要原因:出租收入减少。
三、单位预算支出总体情况说明
2026年支出预算1180.46万元,基本支出347.13万元,占支出总预算29.41%,同比增加40.3万元,增长13.13%;项目支出833.33万元,占支出总预算70.59%,同比增加202.45万元,增长32.09%。
(一)按支出功能科目划分,共分为6类,其中:学前教育支出1053.95万元,占支出总预算的89.28%,同比上年增加231.49万元,增长28.15%,主要原因是增加了事业单位用房维修维护费项目及学生资助补助经费;卫生健康支出11.15万元,占支出总预算的0.95%,同比上年增加1.33万元,增长13.54%,主要原因是新增入编人员后缴费基数提高相应的事业单位医疗缴费增加;机关事业单位职业年金支出11.90万元,占支出总预算的1%,同比增加1.28万元,增长12.05%,主要原因是新增入编人员后缴费基数增加相应的职业年金缴费增加;机关事业单位基本养老保险支出23.80万元,占支出总预算的2.02%,同比增加2.56万元,增长12.05%,主要原因是新增入编人员后缴费基数增加相应的基本养老缴费增加;住房保障支出17.85万元,占支出总预算的1.51%,同比增加1.92万元,增长10.76%,主要原因是新增入编人员后缴费基数增加相应的住房公积金缴费增加;事业单位离退休支出61.81万元,占支出总预算的5.24%,同比增加4.17万元,增长7.23%,主要原因是退休人员增加,相应的计提费用增加所致。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1. 基本支出347.13万元,占支出总预算29.41%,同比增加40.3万元,增长13.13%。其中:
工资福利支出预算221.81万元,占基本支出预算63.9%,同比增加23.41万元,增长11.8%,主要原因是缴费基数调整后增加及相应各项社会保障费用增加。
商品和服务支出预算60.41万元,占基本支出总预算17.4%,同比增加12.16万元,增长25.2%,主要是增加了商品和服务支出总额以及离退休公用经费转列“商品和服务支出”相关款级科目。
对个人和家庭的补助预算64.91万元,占基本支出预算18.7%,同比增加4.72万元,增长7.84%,主要是新增退休人员相应的退休费用增加。
2. 项目支出833.33万元,占支出总预算70.59%,同比上年增加202.45万元,增长32.09%。其中:
工资和福利费支出382.75万元,占项目支出总预算45.93%,同比上年增加16.91万元,增长4.62%。主要是核定在职人员绩效工资总量增加以及新增入编人员相应的各项费用增加。
商品和服务支出286.68万元,占项目支出总预算34.40%,同比上年增加48.81万元,增长20.52%,主要原因是提前下达了学生资助补助经费。
对个人和家庭补助支出13.27万元,占项目支出总预算1.59%,同比上年增加0.58万元,增长4.57%,主要原因是核定在职人员绩效工资总量增加,相应计提对个人和家庭补助支出增加。
资本性支出150.63万元,占项目支出总预算18.08%,同比上年增加136.15万元,增长940%,主要原因是增加消防安全整改工程项目经费。
四、政府性基金预算支出情况说明
水利厅幼儿园2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
水利厅幼儿园2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
水利厅幼儿园2026年一般公共预算 “三公”经费预算支出为0万元,同口径与上年持平。具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0万元, 与上年持平。
2.公务接待费2026年预算安排0万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,其中:
公务用车购置支出2026年预算安排0万元, 与上年持平。
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
水利厅幼儿园事业单位运行经费主要包括用于单位日常运转发生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。事业单位相关运行经费预算60.41万元,同比增加12.16万元,增长25.2%,增加的主要原因是增加了党团工青妇经费、残疾人保障、食堂运转经费、离退休公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
水利厅幼儿园2026年政府采购预算153.03万元,从政府采购资金类型的角度看:一般公共预算拨款项目政府采购预算153.03万元,占全部采购金额的100%。从政府采购项目类型的角度看:集中采购153.03万元,占全部采购金额100%。从采购内容来看:货物类采购9.3万元,占全部采购金额的6.08%;工程类采购127.73万元,占全部采购金额的83.47%;服务类采购16万元,占全部采购金额的10.45%。
九、国有资产占用情况说明
水利厅幼儿园2026年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
1.水利厅幼儿园2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级预算项目8个,预算资金833.33万元。相关绩效目标情况详见单位预算公开10表。
2.重点项目预算绩效目标说明
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
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广西壮族自治区水利厅幼儿园消防安全隐患整改工程 |
127.73 |
2026年度绩效目标为完成教学楼消防隐患工程项目改造。数量指标:完成工程项目数≥3个;质量指标:项目验收合格率=100%;时效指标:项目完成及时率为2026年12月20日前完成;成本指标:项目工程总额不超127.73万元;社会效益指标:消除消防安全隐患,保障师生生命安全;满意度指标:教职工满意度达90%以上。 |
第三部分:名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。
(二)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费,以及用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:水利厅幼儿园2026年预算公开报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报表详见附件。
附件:广西壮族自治区水利厅幼儿园2026年单位预算公开报表
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