目 录
第一部分:单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分:广西水利技术中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西水利技术中心2025年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
第一部分:单位概况
一、单位主要职责
广西水利技术中心是水利厅直属公益一类事业单位,根据自治区编办核准的三定方案,技术中心的主要职责是为我区水利及农村水电工程建设提供相关技术服务,主要业务工作为:
(一)全面负责组织自治区本级权限范围的社会公益性水利工程及农村水电工程建设前期工作的技术审查。
(二)协调组织开展水利及农村水电工程相关的技术论证。
(三)对全区水利工程及农村水电工程勘察设计实施技术帮扶指导。
(四)承担并完成水利厅党组布置的水利工作检查、防汛和水库抢险等工作任务。
二、机构设置情况
(一)根据自治区编办《关于自治区水利厅所属事业单位清理规范意见的批复》(桂编〔2013〕90号)广西水利技术中心为正处级财政全额拨款事业单位,内设2个科室,分别为综合科、工程技术科。
(二)综合科的主要职责为:负责单位内部综合事项管理,对各项规章制度进行制定和实施监督,围绕中心既定的工作职能,起草相应年度的工作目标、具体实施措施或细则等。
工程技术科的主要职责为:负责对权限范围内水利水电项目设计文件的技术审查等工作。
三、人员构成情况
我单位经自治区编办核定编制数10名,2025年在职在编人数10人,退休人员4人,劳务派遣人员3人。劳务派遣服务提供单位为广西四方汇通人才服务有限公司。
第二部分:广西水利技术中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入1569.21万元,总支出1569.21万元。总收入较上年减少65.62万元,减少4.01%,主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求,压减一般性支出。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入1569.21万元,较上年减少65.62万元,减少4.01%,主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求,压减一般性支出。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出1569.21万元,较上年减少65.62万元,减少4.01%,主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求,压减一般性支出。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.社会保障和就业支出21.15万元,占财政拨款支出总预算的1.35%,同比上年增长0.27万元,增长1.29%,主要原因是在职人员晋级晋档,社保缴费基数增加,相应的养老保险缴费增加。
2.卫生健康支出4.26万元,占财政拨款支出总预算的0.27%,同比增长0.09万元,增长2.16%,主要原因是在职人员晋级晋档,医疗保险缴费基数变化,相应的医疗保险增加。
3.农林水支出1536.9万元,占财政拨款支出总预算的97.94%,同比上年减少66.11万元,减少4.12%,主要原因主要是2025年我单位重要预算项目“水利水电工程技术评估、评审”压减一般性支出。
4.住房保障支出6.90万元,占财政拨款支出总预算的0.44%,同比增长0.13万元,增长1.92%,主要原因是在职人员晋级晋档,住房公积金缴费基数增加,相应的住房公积金增加。
按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(一)基本支出预算
基本支出预算265.51万元,占支出总预算的16.92%,同比减少12.36万元,减少4.45%;主要原因是2025年度在职职工绩效工资总量的减少。其中:
人员经费预算242.53万元,占基本支出预算91.34%,同比减少12.2万元,减少4.79%。其中:工资福利支出预算227.87万元,占基本支出预算的85.82%,同比减少11.79万元,减少4.92%;对个人和家庭的补助预算14.66万元,占基本支出预算的5.52%,同比减少0.41万元,减少2.72%。
公用经费(商品和服务支出)预算22.98万元,占基本支出预算的8.66%,同比减少0.17万元,减少0.73%。其中:其他商品和服务支出科目预算4.5万元,占公用经费预算的19.58%,与上年度持平。
(二)项目支出预算。
项目支出预算1303.7万元,占支出总预算的83.08%,同比上年减少53.26万元,减少3.92%。
项目支出变化原因主要是2025年我单位重要预算项目“水利水电工程技术评估、评审”压减一般性支出。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.09万元,与上年持平:
1.因公出国(境)经费2025年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务用车购置及运行费2025年预算安排5.98万元,与上年持平。其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平。
公务用车运行维护费预算安排5.98万元,与上年持平。
3.公务接待费2025年预算安排0.11万元,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位运行经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、工会费、公务接待、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费22.98万元,全部是基本支出预算,同比减少0.17万元,减少0.73%,减少的主要原因是我单位严格贯彻执行中央和自治区过紧日子的政策,按照相关要求压减单位运转经费如办公费等。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额1256.49万元。其中:货物类采购0.71万元,占政府采购预算的 0.06%;工程类采购0万元;服务类采购1255.78万元,占政府采购预算的99.94%。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年国有资产为2辆编内公务车辆,具体如下:
单位公务车辆信息表 | ||||||
序号 |
单位 名称 |
定编证号 |
车牌号码 |
品牌型号 |
车辆类型 |
车辆使用 用途 |
1 |
广西水利技术中心 |
直-130325 |
桂AZX045 |
丰田汉兰达 |
越野车 |
公务用车 |
2 |
直-200102
|
桂AH5M29 |
别克昂科威 |
越野车 |
公务用车 |
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目4个,分别为:全区水利水电工程技术审查、检查业务工作、残疾人保障金专项经费、水利水电工程技术评估、评审、劳务派遣经费,其中重点项目1个为水利水电工程技术评估、评审,4个项目预算资金1303.7万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
水利水电工程技术评估、评审 |
1250 |
绩效目标为:1.2025年度委托项目技术评审中介机构完成水利厅本级审批范围内水利水电类、水土保持类、水资源类等约180个项目的技术审查任务;2.2025年度评审项目勘测设计成果质量合格率≥90%、评审(评价)结果批复率≥90%;3.2025年度评审(评价)服务对象满意度≥90%。
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第三部分:名词解释
(一)水利水电工程技术评估、评审:指水利厅负责审批的水利水电工程项目、水土保持类项目、水资源类项目及水文基础设施项目由厅属广西水利技术中心委托通过政府采购招标选定的技术评估、评审中介服务机构开展技术评审工作。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:纳入自治区财政预算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费,以及用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西水利技术中心2025年单位预算报表
表一:单位收支总体情况表(预算公开01表)
表二:单位收入总体情况表(预算公开02表)
表三:单位支出总体情况表(预算公开03表)
表四:财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
表五:一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
表六:一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
表八:政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
表九:国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
表十:自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报表详见附件
广西壮族自治区水利技术中心2025年单位预算公开表.xlsx
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